|
|
Faktúra |
4250046215
|
SLOBODA DÁTA
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
SWAN, a.s. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
30.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5413580875
|
3x Toner Brother TN-B023 čierny
|
63,56 |
s DPH |
560271696
|
|
08.09.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4250073209
|
SLOBODA DÁTA
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
SWAN, a.s. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
26.09.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
592053522
|
Atramenty a tonery do tlačiarní Canon a Epson
|
476,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5419823357
|
Atramenty a tonery do tlačiarní Canon a Epson
|
476,24 |
s DPH |
592053522
|
|
16.04.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
250205
|
Strava
|
4 016,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
05.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250206
|
Strava
|
1 343,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
05.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250020069
|
THR reštauračné služby 5%, prenájom miestnosti
|
1 182,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
APLEND, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
05.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125258230
|
Smart, dodatočné úložisko, rozšírená podpora PHP verzií
|
168,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Websupport s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025172
|
Výkon funkcie technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2025 |
Martin Majerčák |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
05.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2325
|
Dodávka vody 06-08/2025
|
183,61 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad - Stráže |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2225
|
Dodávka elektrickej energie
|
68,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad - Stráže |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
25.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2125
|
Dodávka zemného plynu
|
721,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad - Stráže |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
11.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1552503544
|
Prenájom kontajnerov a nádob na TZ - papier, plasty
|
2,46 |
s DPH |
2000
|
|
10.09.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
24.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525061332
|
Kuliferdo
|
114,12 |
s DPH |
1082248
|
|
09.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
16.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
1082248
|
Kuliferdo
|
114,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
560271696
|
3x Toner Brother TN-B023 čierny
|
62,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4250100017
|
SLOBODA DÁTA
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2026 |
SWAN, a.s. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
08.12.2025 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4250064313
|
SLOBODA DÁTA
|
16,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
SWAN, a.s. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
28.08.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1311890691
|
Poplatky za Extra balíčky a ďalšie služby, Mesačné poplatky
|
27,13 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum pre rodinu - Poprad |
Ing. Beáta Spodná |
štatutár |
20.11.2025 |
27.11.2025 |